|
Zmluva |
2_2013
|
Nájomná zmluva
|
31,30 |
s DPH |
|
25.03.2013 |
Detský domov Spišské Vlachy |
Detský domov Spišské Vlachy |
25.03.2013 |
|
Faktúra |
1101122
|
fa_002_2011
|
60,00 |
s DPH |
1/2011G
|
17.01.2011 |
Czeslotrade s.r.o. |
|
|
|
Faktúra |
2/2012
|
fa_002_2012
|
1 922,96 |
s DPH |
98/2011
|
11.01.2012 |
Peter Galovič Nemešany 102 |
|
|
|
Faktúra |
11001
|
fa_004_2011
|
868,90 |
s DPH |
2/2011
|
25.01.2011 |
DAMA |
|
|
|
Faktúra |
411100548
|
fa_005_2011
|
209,87 |
s DPH |
971/02
|
25.01.2011 |
Podtatranska vodárenská spoočnosť |
|
|
|
Faktúra |
5/2012
|
fa_005_2012
|
3 635,96 |
s DPH |
ZMLP-2011-11-000001
|
20.01.2012 |
KOOR s.r.o.Bratislava |
|
|
|
Faktúra |
411100551
|
fa_006_2011
|
20,04 |
s DPH |
548/274/05P
|
25.01.2011 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
Faktúra |
20110019
|
fa_007_2011
|
91,99 |
s DPH |
1/0111
|
28.01.2011 |
Soof |
|
|
|
Faktúra |
20110031
|
fa_008_2011
|
26,00 |
s DPH |
22/01/2011
|
28.01.2011 |
Soof |
|
|
|
Faktúra |
11020019
|
fa_009_2011
|
534,70 |
s DPH |
4/2011
|
28.01.2011 |
LIVONEC |
|
|
|
Faktúra |
103/2011
|
fa_0103_2011
|
17 043,88 |
s DPH |
145013
|
03.08.2011 |
Solodoor s.r.o. Sp.Nová Ves |
|
|
|
Faktúra |
106/2011
|
fa_0106_2011
|
1 194,00 |
s DPH |
34/2011
|
22.08.2011 |
Oravec Miroslav Vitkovce |
|
|
|
Faktúra |
107/2011
|
fa_0107_2011
|
3 163,00 |
s DPH |
5101597576
|
22.08.2011 |
Slov,plyn.priemysel Bratislava |
|
|
|
Faktúra |
108/2011
|
fa_0108_2011
|
1 065,15 |
s DPH |
36/2011
|
02.09.2011 |
SatmaryJozef |
|
|
|
Faktúra |
110005
|
fa_010_2011
|
14,44 |
s DPH |
52/2010
|
28.01.2011 |
Papcun Jozef |
|
|
|
Faktúra |
2270031563
|
fa_011_2011
|
4 466,00 |
s DPH |
5100297193c
|
03.02.2011 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
Faktúra |
201101846
|
fa_012_2011
|
16,56 |
s DPH |
VK/10/09/098
|
03.02.2011 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
Faktúra |
110284
|
fa_013_2011
|
103,57 |
s DPH |
5/2011
|
04.02.2011 |
MIVA spol. s.r.o. |
|
|
|
Faktúra |
180110143533
|
fa_014_2011
|
3 163,00 |
s DPH |
5101587576
|
08.02.2011 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
Faktúra |
5722969761
|
fa_015_2011
|
154,24 |
s DPH |
502060
|
09.02.2011 |
T-Com |
|
|