|
Faktúra |
211310140
|
fa_028_2011
|
215,60 |
s DPH |
e-mail
|
28.03.2011 |
EXAM testing spol. s.r.o. |
|
|
|
Faktúra |
88/2011
|
fa_088_2011
|
12 292,29 |
s DPH |
Zmluva z 26.10.2010
|
04.07.2011 |
Lorinc František Prešov |
|
|
|
Faktúra |
119/2011
|
fa_119_2011
|
3 635,96 |
s DPH |
ZMLP-2011-11-00001
|
30.09.2011 |
KOOR Bratislava |
|
|
|
Faktúra |
185/2011
|
fa_185_2011
|
3 635,96 |
s DPH |
ZMLP-2011-11-000001
|
07.11.2011 |
KOOR Bratislava |
|
|
|
Faktúra |
5/2012
|
fa_005_2012
|
3 635,96 |
s DPH |
ZMLP-2011-11-000001
|
20.01.2012 |
KOOR s.r.o.Bratislava |
|
|
|
Faktúra |
215/2011
|
fa_215_2011
|
3 635,96 |
s DPH |
ZMLP-2011-11-000001
|
12.12.2011 |
KOOR s.r.o.Bratislava |
|
|
|
Faktúra |
73/2011
|
fa_073_2011
|
1 052,70 |
s DPH |
VZD 1/2001
|
10.06.2011 |
Mesto Spišské Vlachy |
|
|
|
Faktúra |
201105897
|
fa_039_2011
|
16,56 |
s DPH |
VK/10/09/098
|
05.04.2011 |
Komensky s.r.o. |
|
|
|
Faktúra |
201101846
|
fa_012_2011
|
16,56 |
s DPH |
VK/10/09/098
|
03.02.2011 |
Komenský s.r.o. |
|
|
|
Faktúra |
201103826
|
fa_021_2011
|
16,56 |
s DPH |
VK/10/09/098
|
07.03.2011 |
Komensky s.r.o. |
|
|
|
Faktúra |
2/2012
|
fa_002_2012
|
1 922,96 |
s DPH |
98/2011
|
11.01.2012 |
Peter Galovič Nemešany 102 |
|
|
|
Faktúra |
393032011
|
fa_031_2011
|
39,32 |
s DPH |
98/03/2011
|
25.03.2011 |
SOFT-GL s.r.o |
|
|
|
Faktúra |
411100548
|
fa_005_2011
|
209,87 |
s DPH |
971/02
|
25.01.2011 |
Podtatranska vodárenská spoočnosť |
|
|
|
Faktúra |
411104402
|
fa_035_2011
|
241,69 |
s DPH |
971/02
|
30.03.2011 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
Faktúra |
411102395
|
fa_018_2011
|
226,37 |
s DPH |
971/02
|
23.02.2011 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
Zmluva |
911311686
|
zmluva_007_2011
|
|
s DPH |
911311686
|
13.10.2011 |
T Mobile |
|
|
|
Zmluva |
911311571
|
zmluva_006_2011
|
|
s DPH |
911311571
|
13.10.2011 |
T Mobile |
|
|
|
Faktúra |
1100031
|
fa_028_2011
|
179,30 |
s DPH |
9/2011
|
16.03.2011 |
|
V- LAN |
|
|
Faktúra |
53/2011
|
fa_053_2011
|
1 600,00 |
s DPH |
8/2011
|
04.05.2011 |
Dluhoš Branislav |
|
|
|
Faktúra |
199/2011
|
fa_199_2011
|
6 814,11 |
s DPH |
70/2011
|
20.12.2011 |
Davstav Martin |
|
|